索引号: 1142082101142452XW/2025-03228 信息分类: 综合政务
发布机构: 共青团京山市委员会 生成日期: 2025-10-28
文 号: 有 效 性: 有效

共青团京山市委员会(汇总)2024年度部门决算

发布日期:2025-10-28 00:00信息来源:共青团京山市委员会

目录

第一部分 部门概况

一、共青团京山市委员会(汇总)职能

二、共青团京山市委员会(汇总)机构设置情况

三、人员情况

第二部分 共青团京山市委员会(汇总)2024年度部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

第三部分 共青团京山市委员会(汇总)2024年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出及会议费、培训费决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 部门概况

一、共青团京山市委员会(汇总)职能

共青团京山市委员会(汇总)是中国共产主义青年团在京山市的地方组织的领导机关,在中国共产党京山市委员会(汇总)和共青团荆门市委员会的领导下,依照《中国共产主义青年团章程》和团的代表大会决议,按照“凝聚青年、服务大局、当好桥梁、从严治团”四维格局开展工作。主要职责是:

(1).领导全市共青团工作;负责市少先队工作委员会日常工作;指导全市青少年社会团体工作。

(2).负责青少年思想政治引导工作,承担引导青少年听党话、跟党走的政治任务;指导并组织全市青少年思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设,培养、选拔、表彰并推荐优秀青少年;加强网上共青团工作,指导全市共青团用网、占网、建网。

(3).协助市委、市政府有关部门做好中、小学学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结。

(4).组织全市团员青年围绕中心、服务大局,在促进经济社会发展中发挥生力军和突击队作用,完成市委、市政府和上级团组织部署的以青少年为主体的各项任务。

(5).参与促进青少年发展和权益维护的规划、政策措施的实施工作,协助市委、市政府或受委托处理、协调与青少年权益相关的事务;负责市未成年人保护委员会和市综治委预防青少年违法犯罪领导小组的日常工作。

(6).负责全市团的建设,推进团的基层组织建设,扩大团组织有效覆盖面,协助党组织管理团的干部,指导全市团员队伍建设;指导全市青少年事务社会工作人才队伍建设。

(7).负责全市青年统战和民族团结工作;做好全市青少年外事和对外交流工作;开展对全市青年社会组织和新兴青年群体的联系服务和引导工作;组织青少年积极参与志愿服务活动。

(8).调查青年思想动态和青年工作状况,研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等问题,为市委、市政府决策提供依据。

(9).完成上级交办的其他事项。

二、共青团京山市委员会(汇总)机构设置情况

从单位构成看,共青团京山市委员部门决算由实行独立核算的共青团京山市委员本级、京山市青少年服务中心二级单位组成。

根据本单位的管理职能机关设为四个职能部室:办公室(组织部)、宣传和网上青年工作部、青少年发展和社会联络部、学少和青少年权益维护部。

三、人员情况

行政编制4名、事业编制4名。年末实有6人,其中:行政编3名、事业编制3名。

第二部分 共青团京山市委员会(汇总)2024年度部门决算公开表

一、收入支出决算总表 

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

145.70

一、一般公共服务支出

31

117.97

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

32

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

33

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

34

五、事业收入

5

五、教育支出

35

六、经营收入

6

六、科学技术支出

36

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

37

八、其他收入

8

八、社会保障和就业支出

38

17.50

9

九、卫生健康支出

39

4.41

10

十、节能环保支出

40

11

十一、城乡社区支出

41

12

十二、农林水支出

42

13

十三、交通运输支出

43

14

十四、资源勘探工业信息等支出

44

15

十五、商业服务业等支出

45

16

十六、金融支出

46

17

十七、援助其他地区支出

47

18

十八、自然资源海洋气象等支出

48

19

十九、住房保障支出

49

5.82

20

二十、粮油物资储备支出

50

21

二十一、国有资本经营预算支出

51

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

52

23

二十三、其他支出

53

24

二十四、债务还本支出

54

25

二十五、债务付息支出

55

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

56

本年收入合计

27

145.70

本年支出合计

57

145.70

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28

结余分配

58

年初结转和结余

29

年末结转和结余

59

总计

30

145.70

总计

60

145.70

二、收入决算表 

部门:中国共产主义青年团京山市委员会(汇总)

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

145.70

145.70

201

一般公共服务支出

117.97

117.97

20129

群众团体事务

117.97

117.97

2012901

行政运行

37.18

37.18

2012902

一般行政管理事务

50.96

50.96

2012950

事业运行

22.83

22.83

2012999

其他群众团体事务支出

7.00

7.00

208

社会保障和就业支出

17.51

17.51

20801

人力资源和社会保障管理事务

8.83

8.83

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

8.83

8.83

20805

行政事业单位养老支出

8.46

8.46

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.46

8.46

20899

其他社会保障和就业支出

0.22

0.22

2089999

其他社会保障和就业支出

0.22

0.22

210

卫生健康支出

4.42

4.42

21011

行政事业单位医疗

4.42

4.42

2101101

行政单位医疗

2.54

2.54

2101102

事业单位医疗

1.88

1.88

221

住房保障支出

5.82

5.82

22102

住房改革支出

5.82

5.82

2210201

住房公积金

5.82

5.82

三、支出决算表 

部门:中国共产主义青年团京山市委员会(汇总)

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

145.70

78.91

66.79

201

一般公共服务支出

117.97

60.01

57.96

20129

群众团体事务

117.97

60.01

57.96

2012901

行政运行

37.18

37.18

2012902

一般行政管理事务

50.96

50.96

2012950

事业运行

22.83

22.83

2012999

其他群众团体事务支出

7.00

7.00

208

社会保障和就业支出

17.51

8.68

8.83

20801

人力资源和社会保障管理事务

8.83

8.83

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

8.83

8.83

20805

行政事业单位养老支出

8.46

8.46

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.46

8.46

20899

其他社会保障和就业支出

0.22

0.22

2089999

其他社会保障和就业支出

0.22

0.22

210

卫生健康支出

4.42

4.42

21011

行政事业单位医疗

4.42

4.42

2101101

行政单位医疗

2.54

2.54

2101102

事业单位医疗

1.88

1.88

221

住房保障支出

5.82

5.82

22102

住房改革支出

5.82

5.82

2210201

住房公积金

5.82

5.82

四、财政拨款收入支出决算总表 

部门:中国共产主义青年团京山市委员会(汇总)

金额单位:元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

145.70

一、一般公共服务支出

33

117.97

117.97

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

34

三、国有资本经营预算财政拨款

3

三、国防支出

35

4

四、公共安全支出

36

5

五、教育支出

37

6

六、科学技术支出

38

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

8

八、社会保障和就业支出

40

17.50

17.50

9

九、卫生健康支出

41

4.41

4.41

10

十、节能环保支出

42

11

十一、城乡社区支出

43

12

十二、农林水支出

44

13

十三、交通运输支出

45

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

15

十五、商业服务业等支出

47

16

十六、金融支出

48

17

十七、援助其他地区支出

49

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

19

十九、住房保障支出

51

5.82

5.82

20

二十、粮油物资储备支出

52

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

23

二十三、其他支出

55

24

二十四、债务还本支出

56

25

二十五、债务付息支出

57

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

本年收入合计

27

145.70

本年支出合计

59

145.70

145.70

年初财政拨款结转和结余

28

年末财政拨款结转和结余

60

一般公共预算财政拨款

29

61

政府性基金预算财政拨款

30

62

国有资本经营预算财政拨款

31

63

总计

32

145.70

总计

64

145.70

145.70

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

部门:中国共产主义青年团京山市委员会(汇总)

金额单位:元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

145.70

78.91

66.79

201

一般公共服务支出

117.97

60.01

57.96

20129

群众团体事务

117.97

60.01

57.96

2012901

行政运行

37.18

37.18

2012902

一般行政管理事务

50.96

50.96

2012950

事业运行

22.83

22.83

2012999

其他群众团体事务支出

7.00

7.00

208

社会保障和就业支出

17.51

8.68

8.83

20801

人力资源和社会保障管理事务

8.83

8.83

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

8.83

8.83

20805

行政事业单位养老支出

8.46

8.46

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.46

8.46

20899

其他社会保障和就业支出

0.22

0.22

2089999

其他社会保障和就业支出

0.22

0.22

210

卫生健康支出

4.42

4.42

21011

行政事业单位医疗

4.42

4.42

2101101

行政单位医疗

2.54

2.54

2101102

事业单位医疗

1.88

1.88

221

住房保障支出

5.82

5.82

22102

住房改革支出

5.82

5.82

2210201

住房公积金

5.82

5.82

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

部门:中国共产主义青年团京山市委员会(汇总)

金额单位:元

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

73.05

302

商品和服务支出

5.85

307

债务利息及费用支出

30101

基本工资

25.89

30201

办公费

1.75

30701

国内债务付息

30102

津贴补贴

6.20

30202

印刷费

30702

国外债务付息

30103

奖金

16.77

30203

咨询费

310

资本性支出

30106

伙食补助费

30204

手续费

31001

房屋建筑物购建

30107

绩效工资

5.29

30205

水费

31002

办公设备购置

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

8.46

30206

电费

31003

专用设备购置

30109

职业年金缴费

30207

邮电费

31005

基础设施建设

30110

职工基本医疗保险缴费

4.41

30208

取暖费

31006

大型修缮

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31007

信息网络及软件购置更新

30112

其他社会保障缴费

0.22

30211

差旅费

3.23

31008

物资储备

30113

住房公积金

5.82

30212

因公出国(境)费用

31009

土地补偿

30114

医疗费

30213

维修(护)费

31010

安置补助

30199

其他工资福利支出

30214

租赁费

31011

地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

30215

会议费

0.14

31012

拆迁补偿

30301

离休费

30216

培训费

31013

公务用车购置

30302

退休费

30217

公务接待费

0.34

31019

其他交通工具购置

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

31021

文物和陈列品购置

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31022

无形资产购置

30305

生活补助

30225

专用燃料费

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30226

劳务费

399

其他支出

30307

医疗费补助

30227

委托业务费

39907

国家赔偿费用支出

30308

助学金

30228

工会经费

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30309

奖励金

30229

福利费

39909

经常性赠与

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

39910

资本性赠与

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

39999

其他支出

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

0.40

人员经费合计

73.05

公用经费合计

5.85

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:中国共产主义青年团京山市委员会(汇总)

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

共青团京山市委员会(汇总)没有使用政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门:中国共产主义青年团京山市委员会(汇总)

金额单位:元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

共青团京山市委员会(汇总)没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:中国共产主义青年团京山市委员会(汇总)

金额单位:元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.50

0.50

0.34

0.34

第三部分 共青团京山市委员会(汇总)2024年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明 

共青团京山市委员会(汇总)2024年决算收、支总计145.7万元,比2023年度决算数131.93万元增加13.77万元,同比增长10.44%,较年初预算减少了46.52万元,下降24.2%。与上年度相比,增加主要原因:京山市青少年服务中心2023年未编制部门决算。如下图1:

二、收入决算情况说明

共青团京山市委员会(汇总)2024年度收入合计145.7万元,与2023年度相比,收入合计增加13.77万元,同比增长10.44%,其中:财政拨款收入145.7万元,占本年收入100%;上级补助收入0万元,占本年收入0 %;事业收入0万元,占本年收入0%;经营收入0万元,占本年收入0 %;附属单位上缴收入0万元,占本年收入0 %;其他收入0万元,占本年收入0.00%。2024年度收入决算比上年增加13.77万元,同比增长10.44%,较年初预算减少46.52万元,下降24.2%。与上年度相比,增长主要原因:京山市青少年服务中心2023年未编制部门决算。如下图2:

三、支出决算情况说明 

共青团京山市委员会(汇总)2024年本年支出合计145.7万元,其中:基本支出78.91万元,占本年支出54.16%,比上年度决算数增加7.68万元,同比下降32.49%;项目支出66.79万元,占本年支出45.84%,比上年度决算数增加6.08万元,同比增长10.14%;上缴上级支出0万元,占本年支出0%;经营支出0万元,占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元,占本年支出0%。2024年度支出决算数比上年增加13.77万元,同比增长10.44%,较年初预算减少46.52万元,下降24.2%。与上年度相比,增加主要原因:京山市青少年服务中心2023年未编制部门决算。如下图3:

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

共青团京山市委员会(汇总)2024年财政拨款收、支总计145.7万元,较年初预算减少了21.4万元,减少了12.81%。与上年度相比财政拨款收、支总计各增加13.77万元,增长10.44%,增长主要原因:京山市青少年服务中心2023年未编制部门决算。其中,本年收入145.7万元,占年初预算的87.19%,比2023年度决算数131.93万元增加13.77万元,增长10.44%,年初财政拨款结转和结余0万元,比2023年度决算数0万元增加/减少0万元,增长/下降0%;本年支出145.7万元,占年初预算的87.19%,比2023年度决算数131.93万元增加13.77万元,增长10.44%,年末财政拨款结转和结余0万元,比2023年度决算数0万元增加/减少0万元,增长/下降0%。

2024年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入    145.7万元,比2023年度决算数增加13.77万元。增长主要原因是:京山市青少年服务中心2023年未编制部门决算。政府性基金预算财政拨款收入0万元,比2023年度决算数增加/减少0万元。增加/减少主要原因是本单位没有政府性基金预算财政拨款收入的安排。国有资本经营预算财政拨款收入0万元,比2023年度决算数增加/减少0万元。增加/减少主要原因是本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入的安排。如下图4:

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

共青团京山市委员会(汇总)2024年一般公共预算财政拨款决算支出145.7万元,占本年支出合计的100%,比上年决算数增加13.77万元,增长10.44%,较年初预算减少21.4万元,下降12.81%。与上年度相比,增长主要原因:京山市青少年服务中心2023年未编制部门决算。如下图5:

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

共青团京山市委员会(汇总)2024年一般公共预算财政拨款支出145.7万元,主要用于以下方面:

1一般公共服务支出117.97万元,占本年支出的80.97%,比2023年度决算数106.92万元增加11.05万元,增长10.33%。主要是用于单位的人员工资、正常运转和一般行政管理事务的支出。

2.社会保障和就业支出17.5万元,占本年支出的12.01%,比2023年度决算数18.02万元减少0.52万元,下降2.89%。主要是用于及其他人力资源和社会保障管理事务支出(三支一扶)、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出。

3.卫生健康支出4.41万元,占本年支出的3.03%,比2023年度决算数2.61万元增加1.8万元,增长68.97%;主要用于缴纳职工医疗保险。 

4.住房保障支出5.82万元,占本年支出的3.99%,比2023年度决算数4.39万元增加了1.43万元,增长32.57%,主要用于缴纳职工公积金。如下图6:

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

共青团京山市委员会(汇总)2024年一般公共预算财政拨款支出年初预算为167.1万元,支出决算为145.7万元,完成年初预算的87.19%。其中:

1、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行、一般行政管理事务(项):年初预算为128.69万元,支出决算为117.97万元,完成年初预算的91.67%。决算数小于预算数的主要原因:共青团京山市委本年度有人员调走。

2、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务、行政事业单位养老支出、其他社会和保障支出(款)其他人力资源和社会保障管理支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出(项):年初预算为9.38万元,支出决算为17.5万元,完成年初预算的186.57%。决算数大于预算数的主要原因:1、共青团京山市委本年度三支一扶工资部分为其他人力资源和社会保障管理事务科目代码核算;2、社保基数调整。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):年初预算为4.92万元,支出决算为4.41万元,完成年初预算的889.63%。决算数小于预算数的主要原因:共青团京山市委本年度有人员调走。

4:住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):年初预算为7.11万元,支出决算为5.82万元,完成年初预算的81.86%。决算数小于预算数的主要原因:共青团京山市委本年度有人员调走。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

共青团京山市委员会(汇总)2024年度决算一般公共预算财政拨款基本支出78.91万元,较上年度决算数增加7.68万元,同比增长9.73%,较年初预算减少27.08万元,下降25.55%。与上年度相比,增加主要原因:京山市青少年服务中心2023年未编制部门决算。其中:

人员经费73.05万元,主要包括:基本工资25.89万元、津贴补贴6.2万元、奖金16.77万元,绩效工资5.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.46元、职工基本医疗补助缴费4.41万元、其他社会保障缴费0.22万元,住房公积金5.82元。

公用经费5.85万元,主要包括:办公费1.75万元、差旅费3.23万元、公务接待费0.34万元、其他商品和服务支出0.4万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 

共青团京山市委员会(汇总)2024年政府性基金预算财政拨款收、支总计0万元,比2023年度决算数0万元增加/减少0元,增长/下降0%,其增长/下降主要原因: 本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。其中,本年收入0万元,占年初预算的0%,比2023年度决算数0万元增加/减少0万元,增长/下降0%,年初结转和结余0万元;本年支出0万元,占年初预算的0,比2023年度决算数0元增加/减少0元,增长/下降0,年末结转和结余0元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 

共青团京山市委员会(汇总)2024年国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元,比2023年度决算数0万元增加/减少0万元,增长/下降0%,其增长/下降主要原因:本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出及会议费、培训费决算情况说明 

(一)“三公”经费情况说明

1、总体情况说明  

共青团京山市委员会(汇总)2024年“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元,支出决算为0.34万元,完成预算的68%,比2023年度决算数减少0.11万元,下降24.44%。决算数小于预算数。决算数较上年减少的主要原因:规范财务制度,落实过紧日子。入下图7:

2、结构情况说明

共青团京山市委员会(汇总)2024年“三公”经费支出0.34万元,其中:因公出国(境)费0元,占比0%;公务用车购置及运行维护费0万元,占比0%;公务接待费0.34万元,占比100%。入下图8:

3、具体情况说明

(1)因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0 %。较上年增加/减少0万元,增长(下降)0。决算数小于(大于)预算数的主要原因:单位没有因公出国(境)费预算的安排。决算数较上年增加/减少的主要原因:单位没有因公出国(境)费预算的安排。2024年,支出涉及出国(境)团组0次,共0人次出国(境),人均0万元。主要原因:单位没有因公出国(境)费预算的安排。因公出国(境)费支出决算比2023年度决算数增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因: 单位没有因公出国(境)费预算的安排。

(2)公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;较上年增加/减少0万元,增长(下降)0%。决算数小于(大于)预算数的主要原因:单位没有公务用车购置及运行维护费预算的安排。决算数较上年增加/减少的主要原因:单位没有公务用车购置及运行维护费预算的安排。其中:

①公务用车购置预算数0万元,决算数0万元,完成预算0%,主要是单位没有公务用车购置预算的安排。本年度购置(更新)公务用车0辆。

②公务用车运行维护费预算数0元,决算数0元,完成预算0%,截至2024年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,平均公务用车运行维护费0万元。

(3)公务接待费预算为0.5万元,支出决算为0.34万元,完成预算的68%,较上年减少0.11万元,下降24.44%。

其中:

外宾接待支出预算数0万元,决算数0万元,完成预算0%,主要是单位没有接待外宾的预算安排。2024年共接待来访团组0个,0人次(不包括陪同人员)。主要原因是单位没有接待外宾的预算安排。

国内公务接待支出预算数0.5万元,决算数0.34万元,完成预算68%,接待对象主要是省、市领导调研及各乡镇来访。主要是开展共青团工作的业务接待。2024年共接待国内来访团组6批次,39次(不包括陪同人员),人均接待费用88元。

公务接待费支出决算比2023年度决算数减少0.11万元,减少24.44%,下降的主要原因:规范财务制度,落实过紧日子。

十、机关运行经费支出情况 

共青团京山市委员会(汇总)2024年度机关运行经费支出4.46万元,比年初预算数减少2.98万元,下降40.05%,下降主要原因:规范财务制度,落实过紧日子。比2023年决算数减少6.94万元,减少的主要原因:1、本年度人员调走;2、规范财务制度,落实过紧日子。

十一、政府采购支出情况 

共青团京山市委员会(汇总)2024年政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,本部门(单位)共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是单位没有车辆;单位价值 50 万元以上通用设备0台(套);单位价值 100 万元以上(不含车辆)专用设备0台(套)。

十三、预算绩效评价情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,共青团京山市委员会(汇总)组织对2023度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目6个,预算资金66.79万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,明确了产出和效益指标,作为预算执行,跟踪问效,绩效评价的重要依据。详见附件一、二、三、四、五、六。

我们组织开展了部门整体支出绩效评价工作,从评价情况来看, 根据预算绩效管理相关要求,我单位对2024年度纳入部门预算的6个专项资金编制绩效目标,明确项目的产出和效益,作为预算执行、跟踪问效、绩效评价的重要依据。预算执行中,对编制绩效目标的项目实施绩效运行监控。预算执行完毕后,对编制绩效目标的项目开展绩效自评。详见附件七 。

(二)、部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结(涉密项目除外)

1.2024年度共青团专项经费自评综述:项目全年预算数为24.11万元,执行数为24.11万元,完成预算100%,主要产出和效益:一深入开展党的二十届三中全会精神、习近平总书记五四重要寄语精神、总体国家安全观学习教育为主题的团日活动覆盖全市团支部。二是组织志愿者50名为现场会提供高质量的志愿服务,组织青年志愿者参与志愿服务活动3000余人次,组织青年开展线上线下活动200场次。三是帮助8名青年创业者获得创业帮扶。发现的问题及原因:无,下一步措施:无。 详见附件一。                                      

2、2024年度少先队工作经费项目自评综述:项目全年预算数6万元,执行数6万元,完成率100%。主要产出和效益:一是:深入推进新时代少先队改革创新,全面推进校外少先队组织建设,加快构建“校内+校外”的少先队组织模式。全市16个乡镇(街道、区)校外少工委建设已实现全覆盖,校外实践教育基地建设取得新成果,京山市消防科普教育基地等4处少先队校外实践教育基地,绘就了京山市少先队校外实践教育基地地图,并通过“青春京山”新媒体平台进行发布宣传,现累计注册打卡人数已超过一万人次。坚持落实团教协作机制。二是:深入挖掘共青团、消防、教育等系统中青少年活动阵地,确定京山市新华书店、张文秋故居、京山青年志愿者之家、京山市消防科普教育基地等4处少先队校外实践教育基地,绘就了京山市少先队校外实践教育基地地图;推荐优秀少先队辅导员参加荆门市级辅导员职业素养展示活动,获得二等奖4个、三等奖4个。发现问题及原因:无。下一步改进措施:无。详见附件二。

3.2024年度预防青少年违法犯罪活动经费项目综述:项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是开展京山市第五届青少年服务季系列活动60余场。指导团属社会组织顺利承接团省委“希望伴飞计划”项目,落实项目资金3万元,服务服刑人员未成年子女、吸毒强戒人员未成年子女。二是围绕法治宣传、毒品预防、自护教育、科普教育等各类主题的开展。组织湖北省京山中学成功申报湖北省一级“青少年维权岗”,为维护青少年合法权益、预防和减少青少年违法犯罪营造良好的社会环境。发现的问题及原因:一是2024年疫情放开,争取保项目细化,做到从线上走入线下。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。详见附件三。

4.2024年度基层团组织、补助乡镇共青团工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为26万元,执行数为24.32万元,完成预算94%。主要产出和效益:一是建立“希望家园”暑期班。为1200余名留守儿童提供课业辅导、心理疏导、亲情陪护、兴趣培养等服务。二是推动“青年之家”云平台覆盖全市各乡镇、街道,指导开展各项学习教育活动提升活跃度。规范团员发展程序,全面落实初中学校“推优入团”、高中学校“双积双评”的团员发展流程。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。详见附件四。

5.2024年度青年交友联谊会活动经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是聚焦不同行业领域青年举办青年人才交流活动7场,覆盖全市单身青年400余人,为青年人才搭建沟通交流平台,引导广大青年爱京山、建京山、留京山,服务京山经济社会高质量发展。二是开设“青年夜校”,以特色课程吸引青年参加达500余人次。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。详见附件五。

6. 2024年度全省基层共青团工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为10万元,执行数为7.36万元,完成预算74%。主要产出和效益:一是全年常态化开展志愿活动。二是推动建立非公经济组织建立团组织15家。三是打造“青年之家”旗舰店1个。四是打造全市首家党团队一体化活动室,健全完善党团队一体化育人链条。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。详见附件六。

(三)绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况。

加强项目规划本单位成立了绩效评价工作专班,拟订了评价工作计划,设计评价指标体系框架,制定评价工作方案;查阅项目档案,核实财务资料;分析、比较评价资料,确定评价证据;计算绩效指标实现情况,得出评分结果和评价结论.绩效目标管理,进一步完善项目分配办法和管理办法,加强项目管理目标,以服务党政大局为中心,助力生态京山建设;以干部培训需求为导向,创新工作机制,持续加强单位的自身建设。对单位构架进行全面梳理,对单位自身建设情况进行全面检查和整顿,力保结果与预算安排相结合。                

2.部门绩效评价结果拟应用情况

加强项目规划,强化决算管理,严谨科学,结合实际财务行为在决算范围内有序开展,重大支出项目做到有计划、有监督、有评估、做到支出有依有据。绩效目标管理从项目评价情况来看,项目立项符合相关管理规定。完善项目分配方法和管理方法,绩效目标设置合理,加强目标管理,评价工作组织程序规范,评价指标体系合理,自评结果数据来源真实、准确、可靠,对绩效的反映较为全面准确,争取与预算安排相结合,项目整改和绩效目标的调整和完善,切实发挥财政资金使用效益,保障共青团京山市委员会(汇总)活动的顺利开展。通过绩效自评发现,我单位在财政预算资金管理中还存在以下问题:一是财政资金使用效率还需提高;二是节约意识需要加强。团市委将采取如下措施:一是进一步完善绩效管理制度,加强项目规划,完善项目分配办法和管理办法,切实履行绩效评价主体责任,强化绩效理念。二是根据项目活动、项目开支范围、成本定额等有关资料来更精确的进行项目经费预算,完善项目分配办法和管理办法,加强项目管理,结果与预算安排相结合,更好的提高资金使用效率。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

共青团京山市委员会(汇总)2024年度专项支出60.71万元,转移支付支出0万元,具体安排情况如下:

(1)2024年共青团专项经费项目支出24.11万元,主要用于青少年业务开展。

(2)基层团组织、补助乡镇共青团工作经费项目支出24.32万元,主要用于青少年业务开展。

(3)2024年少先队工作经费项目支出6万元,主要用于少先队员活动开支。

(4)2024年预防青少年违法犯罪活动经费经费项目支出3万元,主要用于预防青少年犯罪业务开展。

(5)2024年青年交友联谊会活动经费项目支出2万元,主要用于青少年交友活动开支。

(6)全省基层共青团工作经费7.36万元,主要用于共青团业务开展。

第四部分 其他需要说明的情况

本部门无其他需要说明。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

六、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

九、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十、本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指共青团京山市委员会(汇总)用于开展保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险、职业年金、其他社会保障和就业支出(项):指共青团京山市委员会(汇总)用于各种保障和就业的支出。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗、公务员医疗补助(项):指共青团京山市委员会(汇总)用于医疗健康的支出缴费。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指共青团京山市委员会(汇总)为在职职工缴纳的公积金补助费用。

十一、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十二、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十五、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门(单位)用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

附件一:

2024年度共青团专项经费项目自评表

单位名称:

共青团京山市委员会

填报日期:2025年7月3日

总分:

98

项目名称

共青团专项经费

主管部门

共青团京山市委员会

项目实施单位

共青团京山市委员会

项目类别

1、部门预算项目   ☑  2、市直专项   □  3、上级对下转移支付项目 □

项目属性

1、持续性项目     ☑   2、新增性项目 □

项目类型

1、常年性项目     ☑  2、延续性项目 □      3、一次性项目 □

预算执行情况(万元)(20分)

预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分(20分*执行率)

年度财政资金总额

24.11

24.11

100%

20

年度绩效目标1(80分)

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

产出指标

数量指标

指标1:组织志愿者为现场会或是大型活动提供高质量的志愿服务

10

50名

100%

10

指标2:14个镇团委书记均由镇班子成员兼任

10

35岁以下

100%

10

指标3:深入开展党的二十届三中全会精神、习近平总书记五四重要寄语精神、总体国家安全观学习教育为主题的团日活动

10

覆盖全市团支部

100%

10

质量指标

指标1:组织青年志愿者参与志愿服务活动

10

3000余人次

100%

10

指标2:帮助青年创业者获得创业帮扶

10

8人

100%

10

组织青年开展线上线下活动

5

200场次

100%

5

时效指标

指标1:吸纳一批新社会团体负责人、青年创业带头人和大学生村官等加入团的队伍

5

强化组织,确保人员配备

100%

5

成本指标

资金使用率

5

100%

95%

5

效益指标

社会效益指标

指标1:工作对象转化为工作力量,着力破解基层队伍紧缺,力量薄弱等问题

5

强化干部队伍

100%

5

教育引导青少年健康成长

5

4

提升共青团工作服务形象

5

100%

98%

4

偏差大或目标未完成原因分析

改进措施及结果应用方案

附件二:

2024年度少先队工作经费项目自评表

单位名称:

共青团京山市委员会

填报日期:2025年7月3日

总分:

98

项目名称

少先队工作经费

主管部门

共青团京山市委员会

项目实施单位

共青团京山市委员会

项目类别

1、部门预算项目  ☑    2、市直专项   □  3、上级对下转移支付项目 □

项目属性

1、持续性项目   ☑     2、新增性项目 □

项目类型

1、常年性项目  ☑      2、延续性项目 □      3、一次性项目 □

预算执行情况(万元)(20分)

预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分(20分*执行率)

年度财政资金总额

6

6

100

20

年度绩效目标1(80分)

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

产出指标

数量指标

指标1:规范少先队名师工作室建设

10

4个

100%

10

指标2:广泛开展“红领巾奖章”争章活动,少先队员光荣感有效提升

10

500个

100%

10

指标3:组织开展少先队辅导员职业技能大赛

10

20名

100%

10

质量指标

指标1:加强初中学校中少先队组织建设

10

全覆盖

100%

10

指标2:加强初中学校中少先队组织建设

10

全覆盖

100%

10

成本指标

资金使用率

5

100%

63%

3

效益指标

效益指标

指标1:开展红领巾亲子社会实践,助力创城建设

10

增强生态环保意识

100%

10

指标2:学习张文秋、聂绀弩等革命前辈事迹,学唱革命歌曲、讲述红色故事、观看红色影片

10

爱国、集体、社会主义教育

100%

10

满意度指标

满意度指标

服务对象满意度

5

98%

98%

5

偏差大或目标未完成原因分析

改进措施及结果应用方案

附件三:

2024年度预防青少年违法犯罪活动经费项目自评表

单位名称:

共青团京山市委员会

填报日期:2025年7月3日

总分:

98

项目名称

预防青少年违法犯罪活动经费

主管部门

共青团京山市委员会

项目实施单位

共青团京山市委员会

项目类别

1、部门预算项目   ☑   2、市直专项   □  3、上级对下转移支付项目 □

项目属性

1、持续性项目     ☑   2、新增性项目 □

项目类型

1、常年性项目     ☑   2、延续性项目 □      3、一次性项目 □

预算执行情况(万元)(20分)

预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分(20分*执行率)

年度财政资金总额

3

3

100%

20

年度绩效目标1(80分)

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

产出指标

数量指标

指标1:与社区积极开展预青专项工作

10

3个社区

100%

10

指标2:联合部门开展青少年服务季“青少年法治宣传课堂”活动

10

14个

100%

10

指标3:讲授了“预防未成年人犯罪”和“抵制校园暴力,学会自我保护”的法治宣传课

10

4000多名

100%

10

质量指标

指标1:维护青少年合法权益

10

有效帮扶

有效帮扶

10

成本指标

指标1:资金使用率

5

100%

65%

3

效益指标

社会效益指标

指标1:为青少年营造良好成长环境

10

良好环境

良好环境

10

指标2:提供关爱帮扶

10

1000人次

1000人次

10

指标3:联合市禁毒办积极开展“珍爱生命,远离毒品”、“戒烟控烟”等活动

10

良好环境

100%

10

满意度指标

社会满意度

服务对象满意度

5

提升预防青少年犯罪工作质效

≥98%

5

偏差大或目标未完成原因分析

改进措施及结果应用方案

附件四:

2024年度基层团组织、补助乡镇共青团工作经费项目自评表

单位名称:

共青团京山市委员会

填报日期:2025年7月3日

总分:

96

项目名称

基层团组织、补助乡镇共青团工作经费

主管部门

共青团京山市委员会

项目实施单位

共青团京山市委员会

项目类别

1、部门预算项目 ☑   2、市直专项   □  3、上级对下转移支付项目 □

项目属性

1、持续性项目☑        2、新增性项目 □

项目类型

1、常年性项目     ☑   2、延续性项目 □      3、一次性项目 □

预算执行情况(万元)(20分)

预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分(20分*执行率)

年度财政资金总额

26

24.32

94%

19

年度绩效目标(80分)

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

产出指标

数量指标

指标1:依托村党员群众服务中心、农家书屋等阵地,招募志愿者

10

150名

100%

10

指标2:为留守儿童提供课业辅导、心理疏导、亲情陪护、兴趣培养等服务

10

1200名

100%

10

指标3:建立“希望家园”暑期班

10

37个

100%

10

质量指标

指标1:为青少年提供思想政治引领

10

1400人次

100%

10

指标2:吸纳青年开展公益志愿服务

10

500人次

100%

10

指标3:帮助贫困大学新生争取助学金

10

10名

100%

10

时效指标

指标1:吸纳一批新社会团体负责人、青年创业带头人和大学生村官等加入团的队伍

5

强化组织,确保人员配备

100%

5

成本指标

资金使用率

5

100%

75%

3

效益指标

社会效益指标

指标1:社会满意度指标

5

100%

≥98%

4

指标2:扩大“希望家园”品牌影响力

5

学生喜爱、家长放心

100%

5

偏差大或目标未完成原因分析

此项目9万元项目指标直接调剂给各乡镇,本单位调减,故存在预算数与执行数有差异。

改进措施及结果应用方案

附件五:

2024年度青年交友联谊会活动经费项目自评表

单位名称:

共青团京山市委员会

填报日期:2025年7月3日

总分:

99

项目名称

青年交友联谊会活动经费

主管部门

共青团京山市委员会

项目实施单位

共青团京山市委员会

项目类别

1、部门预算项目  ☑   2、市直专项   □  3、上级对下转移支付项目 □

项目属性

1、持续性项目☑       2、新增性项目 □

项目类型

1、常年性项目 ☑       2、延续性项目 □      3、一次性项目 □

预算执行情况(万元)(20分)

预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分(20分*执行率)

年度财政资金总额

2

2

100

20

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

产出指标

数量指标

参加联谊活动人数

20

200人

200人

20

举办青年人才联谊活动场数

20

4场

4场

20

质量指标

引导青年“爱京山、建京山、留京山”服务京山,高质量发展

10

良好

良好

10

效益指标

社会效益指标

搭建单身青年文明、健康、和谐的沟通交流平台

10

可持续发展

可持续发展

10

展现京山青年风采

10

可持续发展

可持续发展

10

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

10

98%

98%

9

偏差大或目标未完成原因分析

改进措施及结果应用方案

附件六:

2024年度全省基层共青团工作经费项目自评表

单位名称:

共青团京山市委员会

填报日期:2025年7月3日

总分:

90

项目名称

全省基层共青团工作经费

主管部门

共青团京山市委员会

项目实施单位

共青团京山市委员会

项目类别

1、部门预算项目   ☑   2、市直专项   □  3、上级对下转移支付项目 □

项目属性

1、持续性项目     ☑   2、新增性项目 □

项目类型

1、常年性项目     ☑   2、延续性项目 □      3、一次性项目 □

预算执行情况(万元)(20分)

预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分(20分*执行率)

年度财政资金总额

10

7.36

74%

15

年度绩效目标1(80分)

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

产出指标

数量指标

推动建立非公经济组织建立团组织

20

15家

15家

20

打造“青年之家”旗舰店

20

1家

1家

20

质量指标

成本指标

资金使用率

20

100%

74%

15

效益指标

社会效益指标

开展志愿活动场次

20

常态化开展

常态化开展

20

满意度指标

社会满意度

服务对象满意度

20

98%

98%

20

偏差大或目标未完成原因分析

改进措施及结果应用方案

附件七:

2024年度共青团京山市委员会整体绩效自评表

单位名称:

共青团京山市委员会

填报日期:2025年7月3日

总分:

95

单位名称

共青团京山市委员会

年度收入情况(万元)

收入合计

当年一般公共预算财政拨款

政府性基金预算

上年结转结余

其他资金

114.88

105.43

9.45

年度支出情况(万元)

基本支出总额

48.09

项目支出总额

66.79

预算执行情况(万元)(20分)

预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分(20分*执行率)

部门整体支出总额

153

114.88

75.08%

15

年度目标1:(20分)

以理想信念教育为抓手,强化青少年思想政治引领

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

产出指标

数量指标

指标1:广泛开展各类主题宣传教育实践活动

4

100场

100场

4

指标2:组织京山市青年讲师团成员开展主题宣讲活动

3

80场

87场

3

指标3:深入开展“青年大学习”“红领巾爱学习”主题团队课学习

3

7000人

7000人

3

质量指标

组织指导基层团组织深入开展团员和青年主题教育

4

覆盖全市基层组织

覆盖全市基层组织

4

效益指标

社会效益指标

积极培育、推荐各类先进集体和先进个人参加各级荣誉评选

3

选树一批优秀典型,营造崇尚先进、学习先进、争当先进的氛围

选树一批优秀典型,营造崇尚先进、学习先进、争当先进的氛围

3

满意度指标

社会满意度

服务对象满意率

3

98%

98%

3

年度目标2:(20分)

以服务党政大局为中心,引领青年立足岗位建新功

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

产出指标

数量指标

指标1:引导全市各级团组织、少先队组织以及团属社会组织开展志愿服务活动

3

200场

200场

3

指标2:组织团属组织为省级、市级重大赛事活动提供优质志愿服务

3

400人次

400人次

3

指标3:深入推进青年聚力共同缔造活动

3

1.5万人次

1.5万人次

3

质量指标

深入推进青年聚力共同缔造活动

3

发挥团属社会组织的志愿组织作用,对接资源

开展“志愿公益集市”“美丽小天使”等省级志愿服务项目

3

时效指标

织青年志愿者为重要会议活动提供优质礼仪志愿服务

2

120小时

120小时

2

效益指标

社会效益指标

帮助解决基层群众实际困难

2

开展爱心助农活动

开展爱心助农活动

2

经济效益指标

开展“爱心冰箱 共享清凉”

2

3万瓶

3万瓶

2

满意度指标

社会满意度

服务对象满意率

2

98%

98%

2

年度目标3:(20分)

以青年切实需求为导向,竭诚服务青年成长成才

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

产出指标

数量指标

指标1:开设“青年夜校”

3

500人

500人

3

指标2:开展青年人才交友联谊活动

3

5场

7场

3

指标3:建设青少年“希望家园”暑期培训班

3

37个

37个

3

质量指标

搭建成长平台

3

为创业青年人才信息分享交流搭建有效平台

为创业青年人才信息分享交流搭建有效平台

3

时效指标

“爱心助考 为梦护航”

3

6000人次

8100人次

3

效益指标

社会效益指标

用心用情关心关爱留守儿童

2

实施“希望工程1+1”“希望护航关爱”等助学行动

实施“希望工程1+1”“希望护航关爱”等助学行动

2

经济效益指标

宣传“新农人”“青创贷”“大学生创业扶持项目”等优惠政策

2

申请落实项目资金

申请落实项目资金

2

满意度指标

社会满意度

服务对象满意率

1

98%

98%

1

年度目标4:(10分)

强化团教协作,创新校共青团少先队工作

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

产出指标

数量指标

指标1:建设校外少工委

2

1家

2家

2

指标2:打造全市示范型校外少工委活动阵地

2

6个

6个

2

指标3:建设少先队校外实践教育基地(营地)

2

9处

9处

2

质量指标

健全完善党团队一体化育人链条

1

打造全市首家党团队一体化活动室

打造全市首家党团队一体化活动室

1

时效指标

维护青少年合法权益时长

1

1年

1年

1

效益指标

社会效益指标

规律化开展各类评优评先活动

1

颁发“红领巾奖章”

颁发“红领巾奖章”

1

满意度指标

社会满意度

服务对象满意率

1

98%

98%

1

年度目标5:(10分)

深入改革攻坚,巩牢共青团基层组织基础

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

产出指标

数量指标

指标1:新成立社会领域团组织

2

2家

2家

2

指标2:打造“青年之家”旗舰店

2

1个

1个

2

指标1:分层分级开展培训活动

2

100人

100人

2

质量指标

筑牢年轻干部廉洁从政意识防线

2

组织各基层团组织开展系列廉政教育活动

组织各基层团组织开展系列廉政教育活动

2

效益指标

社会效益指标

全面落实“推优入党”制度

1

全年向党组织推荐优秀团员

全年向党组织推荐优秀团员

1

满意度指标

社会满意度

服务对象满意率

1

98%

98%

1

偏差大或目标未完成原因分析

改进措施及结果应用方案


附件:共青团京山市委员会(汇总)2024年决算公开.xlsx




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