京山县新闻中心2018年部门预算编制说明
信息来源:京山县人民政府  发布时间:2018-01-24 18:19:26  阅读: 字体:

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第一部分  京山县新闻中心概况
一、部门主要职责
二、部门单位组成及内设机构
三、2018年主要工作任务
第二部分 京山县新闻中心2018年部门预算编制说明
第三部分 京山县新闻中心2018年部门预算公开表
第一部分 京山县新闻中心概况
一、部门主要职责
根据《关于印发京山县新闻中心主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(京编发〔2017〕15 号)文件规定,主要职责是:
(一)负责宣传党的路线方针政策,正确引导,传播县内外相关信息,服务县委、县政府的中心工作;
(二)负责<<今日京山>>等资料性刊物的编辑、出版和投递工作;
(三)配合、协助县委宣传部做好县内外宣传的组织协调工作和市及市以上的新闻单位来访记者的接待工作;
(四)负责<<今日京山>>政府网站、新闻网站及微信、手机报、手机客户端等新媒体平台建设、管理及运营等工作。
二、内设机构
京山县新闻中心机关内设4个股室:综合部、记者部、编缉部、新媒体发展部。
三、2018年主要工作任务
2018年,我们将以党的十九大精神为指针,紧紧围绕县委、县政府工作大局,坚持正面宣传的总基调,充分发挥《今日京山》全媒体宣传平台的作用,高扬主旋律,传递正能量,努力完成县委、县政府和县委宣传部交办的各项工作任务。
1、持续完善新媒体平台建设。《今日京山》新闻网将进一步优化网站首页构架,在网站美工、网站栏目、网站内容进行调整,给广大网友和读者带来更好的阅读体验。微信在内容和形式上多作创新,吸取其他优秀新媒体传播经验,结合本平台自身属性,创造性地开展宣传报道。在新媒体运营维护上,建立健全常态化监测和问责追责机制,建立月点评、季通报、年考核的监测机制,坚持实行24小时值班,及时监控舆情,确保网络平台运行安全,营造良好的网络舆论氛围;及时发现和解决我县政府网站存在的突出问题,制定健全考核问责措施,加快推进政府网站集约化建设。在网络技术人员的管理上,深入学习贯彻《政府网站发展指引》,定期组织开展各种培训,加强专业人才培养。
2、做好党的十九大宣传工作。紧紧围绕学习贯彻落实十九大会议精神,继续保持高度政治敏感性和新闻敏感性,及时转发人民日报、新华社等权威媒体重点新闻,继续营造全县上下积极学习贯彻落实会议精神的良好氛围;精心策划专题、言论宣传,坚持做党和政府声音的传播者、社会主流价值的弘扬者、正向趣味能量的引领者。同时,着力建设健康向上的网络文化,加强网上舆论监管引导,特别是对热点问题舆论引导,确保网络环境更清朗。
3、持续跟进县委县政府中心工作。继续围绕县委县政府中心工作开展宣传,针对项目建设、精准扶贫、美丽乡村建设、生态文明建设等内容,使用读者喜闻乐见的方式策划系列宣传报道。结合省、市、县现场会及重大主题活动的召开,以专版、专刊、年刊的形式,盘点县委执政期间的工作成绩、执政思路、发展方向成果亮点大展示,内容涵盖全年项目建设、生态文明建设等方面的亮点和经验。
第二部分  京山县新闻中心2018年部门预算编制说明
一、部门预算收支情况总体说明
县新闻中心2018年部门预算收入总额270.25万元,比上年增加32.38万元,增幅11.98%。其中:一般公共预算财政拨款收入270.25万元(含上年结转),比上年增加32.38万元,增幅11.98%。
县新闻中心2018年部门预算支出总额270.25万元,比上年增加32.38万元,增幅11.98%。其中:文化旅游体育与传媒支出244.39万元主要用于保障机关运行的人员和公用支出及新闻通讯工作专项支出,社会保障和就业支出12.37万元主要用于人员基本养老保险缴费支出和工伤、生育补助支出,卫生健康支出5.55万元主要用于人员医疗健康支出,住房保障支出7.94万元主要用于人员住房公积金缴费支出。
二、部门预算收入情况说明
2018年部门收入全口径270.25万元,其中:一般公共预算财政拨款收入270.25万元,比上年增加32.38万元,增幅11.98%。①经费拨款增加10.43万元,②非税收入拨款增加21.95万元;增加主要原因是:
1、人员支出84.95万元,比上年增加9.88万元,增长主要原因:一是基本工资增资及职务、职级情况变化因素;二是新增一名在编在岗人员纳入年初部门预算。
2、日常公用支出9.9万元,比上年增加1.1万元。上升原因:新增一名在编在岗人员纳入年初部门预算。
3、项目支出175.4万元,比上年增加21.4万元。上升原因:新增年画宝宝项目支出。
三、部门预算支出情况说明
2018年部门预算支出全口径270.25万元,同上年相比增加32.38万元。其中:经费拨款基本支出94.85万元,项目支出175.4万元。
2018年部门预算支出增加32.38万元,原因是:
1、人员支出84.95万元,比上年增加9.88万元,增长主要原因:一是基本工资增资及职务、职级情况变化因素;二是新增一名在编在岗人员纳入年初部门预算。
2、日常公用支出9.9万元,比上年增加1.1万元。上升原因:新增一名在编在岗人员纳入年初部门预算。
3、项目支出175.4万元,比上年增加21.4万元。上升原因:新增年画宝宝项目支出。
四、财政拨款收支预算情况说明
2018年财政拨款收支预算平衡。
2018年财政拨款收入270.25万元,比上年增加32.38   万元,增幅11.98%。
2018年财政拨款支出270.25万元,比上年增加32.38  万元,增幅11.98%。
五、政府性基金预算支出情况说明
京山县新闻中心2018年无政府性基金预算支出。
六、财政拨款“三公”经费支出情况说明
财政拨款安排“三公”经费2.5万元,比上年预算3万元减少0.5万元,下降了16.67%。其中因公出国(境)费0万元,与上年持平。公务接待费2.5万元,比上年下降了16.67%;公务用车运行维护费0万元,与上年持平。“三公”经费下降的原因:一是严格执行各项禁令,压缩“三公”经费,无安排出国批次;二是公务接待费支出进一步降低;三是公车改革后无公务车辆。
详细说明如下:
1、2018年我中心无因公出国(境)组团数及人数,未预算本项支出。
2、2018年我中心公务接待费2.5万元,其中:接待批次预计48次,接待人数预计200人。
3、2018年度我中心公务用车购置数为0辆,保有量为0辆,其中运行维护费为0万元。
七、政府采购安排情况说明
2018年政府采购预算260.76万元(货物类10.50万元,工程类4万元,服务类246.26万元),相比2017年政府采购预算53.5万元(货物类8万元,工程类6.5万元,服务类39万元)增加207.76万元,其中:
1.货物类项目增加2.50万元,主要原因是办公设备购置支出增加;
2.工程类项目减少2万元,主要原因是因网站集成系统、网络工程已基本改造完毕;
3.服务类项目增加207.26万元,主要原因是因单位工作需要向社会购买服务人员支出及政府网站运营支出。
八、机关运行经费安排情况说明
2018年京山县新闻中心安排机关运行经费9.9万元,比上年增加1.1万元,增加的原因是新增一名在编在岗人员按口径纳入日常公用经费,机关运行经费主要用于县新闻中心日常运转支出。主要包括办公费2.5万元、电费1万元、邮电费0.15万元、差旅费2万元、公务接待费2.5万元、其他费1.75万元。
九、名词解释?
(一)一般公共服务:反映政府提供一般公共服务的支出。
(二)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。
(三)行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第三部分 京山县新闻中心2018年部门预算公开表

 

       京山县新闻中心2018年部门预算信息公开表(1).xls

文件类型: .xls 0705533bdf4cccfe6cce09cb29038a25.xls (55.00 KB)

 

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