2018年度京山县移民局部门预算
信息来源:京山县人民政府  发布时间:2018-01-24 08:44:25  阅读: 字体:

  目 录
第一部分  单位概况
一、部门主要职责
二、部门单位组成及内设机构
三、2018年主要工作任务
第二部分  2018年部门预算编制说明
第三部分  2018年部门预算公开表
第一部分  单位概况
一、部门主要职责
根据京山县机构编制委员会《关于成立京山县移民局的通知》(京编发〔2006〕6号)和《关于县移民局机构升格和增加事业编制的通知》(京编发〔2010〕4号)的文件精神,移民局为县政府所属正科级事业单位(参照《公务员法》管理)。主要职责为:
1.贯彻执行国家、省关于水利水电工程移民的政策法规并提出落实的有关建议和意见。
2.负责移民工作的组织、督办、指导、检查。
3.负责移民后期扶持工作的五年规划、年度计划的审核上报和监督评估工作。
4.负责南水北调工程、三峡工程等国家和地方水利水电工程移民安置及其后续工作的综合组织协调工作。
5.负责各项移民专项资金拨付及使用情况的监督检查工作。
6.负责受理移民信访案件和上级批转的群众举报信件,配合有关部门查处各种违纪违规案件。
7.承办上级交办的其他事项。
二、部门单位组成及内设机构
县移民局为县政府所属正科级事业单位。县移民局设立内设机构3个:办公室、项目股、综合股。县移民局事业编制7名,其中工勤事业编制人员1名。
三、2018年主要工作任务
(一)严格落实移民政策,加快贫困移民脱贫步伐
1、全力推进脱贫攻坚。按照脱贫攻坚规划和省移民局有关文件要求,落实工作责任,加快推进贫困村移民帮扶解困工作。
2、加强移民技能培训。开展移民技能精准培训,积极推行自主培训,积极鼓励、扶持移民发展电商平台。
3、强化移民动态管理。做好大中型水库原迁移民年度核查工作,及时发放年度原迁移民直补资金。
4、完成年度移民后扶项目计划的报批和实施工作。项目计划执行率和实施率达95%以上,项目竣工率85%以上。
(二)建设移民美丽家园,增强后扶工作实效
1、帮扶移民产业发展。以移民增收为目标,加大对库区和移民安置区特色产业的支持力度。
2、建设移民美丽家园。围绕乡村振兴战略,整体推进有移民贫困村环境整治,实行村庄绿化、亮化、美化、垃圾处理及其他公共服务设施配套建设,改善人居环境。
3、着力推进南水北调移民发展增收。继续深入开展“移民创业之星”和“和谐移民新村”创建活动,发现培育一批安稳发展先进典型。做好南水北调中线工程丹江口水库移民总体验收国家终验准备。
4、严格资金监管。继续加大力度消化资金存量、用好增量,促进移民资金更好地发挥效益。开展移民资金使用情况督办检查。
(三)加强信访矛盾排查化解,确保移民群体稳定。推进阳光、法制、责任信访建设,年内实现县级移民部门阳光信访全覆盖;完善移民信访维稳联动机制,全面压实属地管理责任;努力化解信访积案,维护移民群体稳定。
第二部分  2018年部门预算编制说明
一、部门预算收支情况总体说明
县移民局2018年部门预算收入总额94.54万元,比上年减少9.59万元,降幅9.21%。其中:财政拨款补助95.54万元,比上年减少9.59万元,降幅9.21%,主要原因是工资改革。
县移民局2018年部门预算支出总额94.54万元,比上年减少9.59万元,降幅9.21%。其中:基本支出66.54万元,比上年减少9.59万元,主要原因是工资改革;项目支出28万元,与上年持平。
二、部门预算收入情况说明
2018年部门收入全口径94.54万元,其中:一般公共预算财政拨款收入94.54?万元,比上年减少9.59万元,①经费拨款减少9.59万元,减少主要原因是工资改革;②非税收入无变化。
1、人员支出58.84万元,比上年减少9.59万元,减少主要原因:人员经费计算基数改变,当年退休人员按实际月份纳入预算。
2、日常公用支出7.7万元,与上年相比无变化。
3、项目支出28万元,与上年相比无变化。
三、部门预算支出情况说明
2018年部门预算支出全口径94.54万元,同上年相比减少9.59万元。其中:经费拨款基本支出66.54万元,项目支出28万元。
1、人员支出58.84万元,比上年68.43减少9.59万元,减少主要原因:人员经费计算基数调整,当年退休人员按实际月份纳入预算。
2、日常公用支出7.7万元,与上年相比无变化。
3、项目支出28万元,与上年相比无变化。
四、财政拨款收支预算情况说明
2018年财政拨款收入94.54万元,比上年减少9.59万元。其中:人员经费减少9.59万元,主要原因是人员经费计算基数调整,当年退休人员按实际月份纳入预算。
2018年财政拨款支出94.54万元,比上年减少9.59万元。其中:人员经费减少9.59万元,主要原因是人员经费计算基数调整,当年退休人员按实际月份纳入预算。
五、政府性基金预算支出情况说明
本单位无政府性基金预算。
六、财政拨款“三公”经费支出情况说明
2018年财政拨款“三公”经费0.5万元,与上年相比持平。主要原因是严格执行各项禁令,大力缩减“三公”经费。
1、2018年我局无因公出国(境)组团数及人数,未预算本项支出。
2、2018年我局公务接待费0.5万元,其中:接待批次10次,接待人数50人。
3、2018年度我局公务用车购置数为0辆,保有量为0辆,无运行维护费(标准为参加车改留存车辆4万元/辆年、未参加车改按老标准执行4万元/辆年)。
七、政府采购安排情况说明
我局政府采购预算17万元,其中办公费2万元、印刷费1.18万元、会议费1.2万元、培训费0.4万元、委托业务费0.5万元、邮电费1.72万元、财务会计审计服务3万元、绩效评价咨询2万元、办公设备购置5万元。
第三部分  2018年部门预算公开表
五、名称解释
(一)社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。
(二)民政管理事务(20802类):反映民政管理事务支出。
(三)行政运行(2080201类):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(四)一般行政管理事务(2080202):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出
(五)行政事业单位医疗(21011类):反映行政事业单位医疗方面的支出。有关事项包括行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助等。
(六)住房改革支出(22102类):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件:

2018年京山县移民局部门预算信息公开表.xls
文件类型: .xls 52895e4360cb9b0426b189300079ba78.xls (50.50 KB)

中共京山市委、京山市人民政府主办 京山市新闻中心承办 联系电话:0724-7332830

鄂新网备:1009-0009 鄂ICP备17019501号-1 网站地图

公安备案编号:42082102000001 网站标识码:4208210043

Copyright 2003-2016 Jingshan Government All Rights Reserve