2018年京山县交通运输局部门预算
信息来源:京山县人民政府  发布时间:2018-04-04 08:51:02  阅读: 字体:

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  1.主要职责及内设机构
  2.2018年主要工作任务
  3.2018年部门预算编制情况及说明
  4.2018年部门预算表
  5.名词解释
  一、主要职责及内设机构
  (一)主要职责
  1.贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的方针、政策和法规。
  2.组织拟订地方性交通运输发展战略、产业政策和规范性文件,指导全县交通运输行政执法和行业有关体制改革工作。
  3.负责全县交通运输行业管理,承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作,承担交通运输行业统计工作。
  4.拟订全县公路、水路等行业发展规划。参与拟订物流业发展战略和规划,拟订有关政策和标准并监督实施。
  5.负责全县道路、水路运输市场监管。指导全县城乡客运及有关设施的规划和管理工作,负责地方水上交通安全的监督管理。
  6.负责全县公路、水路建设和养护市场监管。制定公路、水路工程建设和养护相关制度、规范性文件并监督实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。
  7.拟订全县公路、水路固定资产投资规模和建设项目,编制年度计划和县财政性交通投资预算,对县政府投资的交通固定资产投资项目进行监督管理。拟订全县公路、水路有关规费征收、管理的政策并监督实施。
  8.指导全县公路、水路运输应急管理工作,负责全县在建高速公路协调管理工作,承担国防动员和交通战备有关工作。
  9.负责全县交通运输信息化建设,指导全县公路、水路行业科技、环保、节能减排工作。
  10.承办上级交办其他事项。
  (二)机构设置
  据上述职责,京山县交通运输局设有内设六股一室,办公室、财务审计股、计划建设股、监察室(政工人事股)、安全监督股、综合运输股、政策法规股。
  二、2018年主要工作任务
  1.总体要求:全面贯彻落实党的十九大和省市交通运输工作会议、县十四次党代会精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以深化供给侧结构性改革为主线,以建设人民满意交通为目的,进一步简政放权、创优提能、降本增效,加快行业转型升级和改革攻坚,补齐交通运输发展短板,提升交通运输服务能力和服务水平,为我县决胜全面小康、建设湖北区域性增长点当好先行
  2.主要目标:完成交通建设投资7.7亿元,其中干线公路4.2亿元,建设一级公路路基25公里,完成投资3亿元;二级公路路基 47公里、路面27公里,完成投资2.32亿元;农村公路160公里(县乡道改造60公里、村级公路100公里)计划投资1.2亿元;完成国省干公路生命防护工程60公里,农村公路生命安防工程400公里,金瑞物流投资1.8亿元建设农产品批发市场,公路管养水平不断提升,交通运输重点领域改革治理体系和治理能力现代化建设取得新成效,安全生产形势平稳。
  3.主要任务:一是坚持不懈强化理论武装。坚定不移地强化党的建设。驰而不息推进作风建设。坚持不懈强化党风廉政建设。二是2018年全县交通重点基础设施项目6个,其中续建项目2个,新建项目4个,年度投资规模为6.22亿元,两个续建项目要在2018年全面完工,拟完成投资规模1.12亿元。三是围绕精准扶贫和乡村振兴战略,以“四好农村路”为抓手,推动农村交通环境改善。四是按照管源头、控路面、严执法的总要求,继续结合矿山环境综合整治行动,统筹推进治超治矿,坚决遏制超限超载的势头。五是深入推进“放管服”改革,深化客运车和新业态的行业管理。六是持续做好本系统信访维稳工作。
  三、2018年部门预算编制情况及说明
  按照《预算法》规定,2018年部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。2018年总收入443.12万元,总支出443.12万元,全年收支平衡。
  (一)2018年公共预算收入情况:预算总收入443.12万元,其中:财政拨款收入443.12万元,占预算总收入的占100%;无上级补助收入,无政府性基金收支预算。
  (二)2018年公共预算支出情况:预算总支出443.12万元,其中:基本支出147.12万元;项目支出296万元。
  (三)2018年“三公”经费情况说明
  “三公”经费按照有关规定编报,包括以下项目:
  1、因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
  2、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  3、公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
  2018年三公经费预算支出5万元,其中:因公出境出国0万元;公务接待费1万元,主要用于按规定开支的部门检查、调研等各类公务接待支出;公务用车费4万元,主要用于公务车辆的保险费、燃料费、维修费、通行费等支出。2017年度三公经费支出预算5万元,其中:因公出境出国0万元,公务接待费1万元,公务用车费4万元。2018三公经费预算与2017年持平。
  (四)政府采购预算
  2018年政府采购预算200万元,其中:工程采购预算128万元、服务预算58万元、货物14万元。2017年政府采购预算126万元,其中:工程采购预算60万元、服务预算44万元、货物22万元;增加72万元,主要原因是2018年增加公路养护预算及交通形象建设预算。
  四、2018年部门预算表(见附表)
  五、名词解释
  (一)公路水路运输(21401类):反映公路、水路运输相关的支出。
  (二)社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。
  (三)行政事业单位医疗(21011类):反映行政事业单位医疗方面的支出。有关事项包括行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助等。
  (四)住房改革支出(22102类):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  (五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
  (六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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