京山市商务局2019年部门预算编制说明
信息来源:市商务局  发布时间:2019-01-16 09:15:40  阅读: 字体:

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  第一部分京山市商务局概况
  一、部门主要职责
  二、部门单位组成及内设机构
  三、2019年主要工作任务
  第二部分京山市商务局 2019年部门预算编制说明
  第三部分 京山市商务局2019年部门预算公开表
  第一部分 京山市商务局概况
  一、部门主要职责
  根据《县人民政府办公室关于印发京山县商务局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(京政办发[2010]72号)文件规定,主要职责是:
  (一)贯彻执行国家、省、市和国际经济合作以及国内贸易发展战略、方针、政策,拟订全市经济发展和国内外贸易发展战略、政策措施和具体实施办法。参与研究全市国内贸易、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。
  (二)参与拟订全市商贸、物流和服务业规章制度,制定相关实施办法,负责全市贸易商品的物流管理与协调工作,负责推进流通产业结构调整,指导全市流通企业改革、商贸、服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议。推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通式的发展。
  (三)拟订全市国内贸易发展规划,促进城乡市场发展,研究提出引导国内资金投向市场体系建设的政策,指导大宗产品批发市场规划、商业体系建设工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。
  (四)承担组织实施我市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预警和信息引导,按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作,按有关规定对成品油流通进行监督管理;负责全市废旧汽车报废管理、更新旧机动车交易、废旧金属回收等方面的行政管理工作及典当拍卖的监督管理工作。
  (五)牵头协调全市整顿和规范市场经济秩序工作,拟订规范市场运行、流通秩序的政策,推动全市商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台,按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。
  (六)牵头拟订全市服务贸易发展规划、政策并组织实施。指导我市举办商品贸交易会、展销会、洽谈会、博览会等;
  (七)负责指导全市商务系统协会等社团组织工作。
  (八)承办上级交办的其他事项。
  二、内设机构
  根据本单位的管理职能机关设办公室、市场秩序股、市场体系建设股、内贸服务股。
  三、2019年主要工作任务
  2019年全市商务系统将以党的十九大精神为指导,牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,紧紧围绕市委、市政府的发展战略,大力推进商务领域供给侧结构性改革,在中高端消费、绿色低碳等领域培育新增长点、形成新动能。重点抓好商贸经济运行调度、市场主体培育、电子商务等工作,全面推进我市商贸流通业快速发展。
  1.积极培育消费热点。一是通过各种形式的节会,大力培育发展我市会展消费。二是组织企业外出参展,扩大产品知名度。三是大力实施品牌创建。配合质量兴市、全域旅游、信用建设等工程,引导我市的特色产品积极进行商标注册和产品有机认证,争创中国驰名商标、中华老字号、湖北老字号等荣誉称号。
  2.加快电子商务发展。一是按照省级电子商务进农村综合示范县建设要求,在站点建设、电商培训、农产品上行三方面全面发力。二是推进电子商务宣传培训工作,2019年举办电子商务培训班5次以上,培训人数达1000人次以上。三是鼓励优势企业以自主品牌为支撑,引导培育一批经济实力强、经营模式新的电子商务骨干企业。四是在产品品牌培育、运营、宣传推介等方面给予技术指导,培育一批电商企业,对发展快、质量优的电商企业予以奖补。五是加大电商扶贫的力度,对贫困村站点服务人员进行培训,帮助其脱贫致富。
  3.推进法治商务建设。推进依法行政工作,打造“法治商务”队伍。提高市场监管能力,规范市场秩序。进一步加强成品油市场、直销、典当、拍卖、二手车交易、再生资源回收等特种行业的管理,强化特种行业监管,规范行政许可审批,进一步完善准入、监管、退市的运行管理机制,深化打击流通领域侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作,深入开展诚信兴商活动,加强行业自律和社会监督。
  4.认真抓好机关党建。深入学习贯彻党的十九大会议精神,牢固树立“四个意识”。认真履行全面从严治党的主体责任和监督责任,落实党员领导干部“一岗双责”,推进党风廉政建设和反腐败工作,以从严治党强化责任担当,加强商务系统作风建设,继续深入开展“两学一做”学习教育,充分发挥党员干部的引领表率作用。
  5.严格落实中心工作。强化履职尽责意识,狠抓信访维稳、安全生产、精准扶贫、招商引资等中心工作,确保高质量完成市委、市政府交办的各项工作任务。
  第二部分  京山市商务局2019年部门预算编制说明
  一、部门预算收支情况总体说明
  市商务局2019年部门预算收入总额437.31万元,比上年增加272.5万元,增幅165.3%。其中:一般公共预算财政拨款收入437.31万元,比上年增加272.5万元,增幅165.3%。主要原因是项目支出增加,对2016、2017年完成农贸市场标准化建设与改造任务的农贸市场兑现补贴资金;加大精准扶贫支持力度。
  市商务局2019年部门预算支出总额437.31万元,比上年增加272.5万元,增幅165.3%。其中:基本支出114.65万元,比上年减少9.16万元,降幅7.4% ,主要是商务局调出1名在职人员,1名在职人员将于2019年9月退休,工资支出减少;项目支出322.66万元,比上年增加281.66万元,增幅686.98%,主要是对2016、2017年完成农贸市场标准化建设与改造任务的农贸市场兑现补贴资金;加大精准扶贫支持力度。
  二、部门预算收入情况说明
  2019年部门收入全口径437.31万元,其中:一般公共预算财政拨款收入437.31万元,比上年增加272.5万元,①财政经费拨款收入405.45万元,比上年增加286.59万元,②非税收入拨款31.86万元,比上年减少14.09万元。
  财政拨款收入增加272.5万元,原因是:
  1.人员支出105.85万元,比上年减少8.06万元,减少主要原因:商务局调出1名在职人员,1名在职人员将于2019年9月退休,工资支出减少。
  2.日常公用支出8.8万元,比上年减少1.1万元。减少原因:商务局调出1名在职人员,相应公用经费支出减少。
  3.项目支出322.66万元,比上年增加281.66万元。增长原因:一是对2016、2017年完成农贸市场标准化建设与改造任务的农贸市场兑现补贴资金;二是加大精准扶贫支持力度。
  三、部门预算支出情况说明
  2019年部门预算支出全口径437.31万元,同上年相比增加272.5万元。其中:经费拨款基本支出114.65 万元,项目支出322.66万元。
  部门预算支出增加272.5万元,原因是:
  1.人员支出105.85万元,比上年减少8.06万元,减少主要原因:商务局调出1名在职人员,1名在职人员将于2019年9月退休,工资支出减少。
  2.日常公用支出8.8万元,比上年减少1.1万元。减少原因:商务局调出1名在职人员,相应公用经费支出减少。
  3.项目支出322.66万元,比上年增加281.66万元。增长原因:一是对2016、2017年完成农贸市场标准化建设与改造任务的农贸市场兑现补贴资金;二是加大精准扶贫支持力度。
  四、财政拨款收支预算情况说明
  2019年财政拨款收入437.31万元,比上年增加272.5万元。其中:一般公共预算财政拨款收入437.31万元,比上年增加272.5万元。
  2019年财政拨款支出437.31万元,比上年增加272.5万元。其中:经费拨款基本支出114.65 万元,项目支出322.66万元。
  五、政府性基金预算支出情况说明
  本单位无政府性基金支出。
  六、财政拨款“三公”经费支出情况说明
  财政拨款安排“三公经费”4.2万元,比上年减少0.3万元,降幅6.67%。其中:因公出国(出境)费0万元;公务接待费预算4.2万元,比上年减少0.3万元;公务用车运行维护费0万元。
  详细说明如下:
  1.因公出国(境)费:2019年商务局无因公出国(境)组团数及人数,未预算本项支出。
  2.公务接待费:2019年商务局公务接待费4.2万元,其中:接待批次86次,接待人数778人。
  3.公务用车购置及运行费:全市2016年已进行公务车改革,商务局没有保留公务车辆,未预算本项支出。
  七、政府采购安排情况说明
  2019年商务局机关运行经费8.8万元,比上年减少1.1万元,减少的原因主要是局机关调出1名在职人员,相应公用经费支出减少。机关运行经费主要用于商务局机关日常运转及为机关提供后勤服务发生的支出。主要包括办公费0.8万元、水费0.15万元、电费0.55万元、邮电费0.3万元、差旅费0.8万元、公务接待费4.2万元、工会经费1.3万元、福利费0.7万元。
  2019年商务局政府采购预算15.02万元,其中办公费0.8万元、邮电费0.3万元、办公设备购置3.7万元,购买服务7.22万元,信息网络及软件购买升级3万元。
  八、名词解释
  (一)收入科目
  财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
  (二)支出科目
  一般公共服务(类)行政运行(款):指用于保障机构正常运行的支出。
  一般公共服务(类)商贸事务(款):指用于开展商贸事务工作的支出。
  社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指用于离退休人员的经费。
  医疗卫生(类)医疗保障(款):指用于在职及离退休人员的医疗经费。
  商业服务业等事务(类)商业流通事务(款):指用于内贸发展服务方面的支出。
  住房保障支出(类)住房改革支出(款):指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
  基本支出:指用于人员工资支出和保障机构正常运转的日常公用支出。
  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (三)结转和结余科目
  上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  年末结转和结余:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
  第三部分 京山市商务局2019年部门预算公开表 

京山市商务局2019年部门预算公开表.xls
文件类型: .xls dbb4c0933ed02a7cd7b552784c38325f.xls (46.50 KB)

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