2019年人工影响天气办公室部门预算
信息来源:市人工影响天气办  发布时间:2019-01-16 17:01:31  阅读: 字体:

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  第一部分人工影响天气办公室单位概况

  一、部门主要职责

  二、部门单位组成及内设机构

  三、2019年主要工作任务

  第二部分人影办 2019年部门预算编制说明

  第三部分 京山市人工影响天气办公室2019年部门预算公开表

  第一部分 人工影响天气办公室单位概况

  一、部门主要职责

  根据京机编【2003】46号文件规定,主要职责是:

  (一)负责制定实施火箭等人工增雨作业计划;负责全市人工影响天气工作的组织管理和协调;完成政府交办的人工增雨抗旱和气象防灾减灾等任务。

  (二)负责全市人影弹药、作业设备的采购,统一进行安全管理和维护维修;负责全市人影指挥、作业人员的安全教育和培训,管理人影作业资格证和人员上岗资格证。

  (三)观测、分析天气条件,进行作业条件分析,并完成指挥作业;承担人工影响天气作业情况的统计、效益评估等工作;接受省、市级人工影响天气办公室的业务指导,开展人影作业规范化管理,落实人影安全生产责任。

  (四)负责全市人影作业监测系统、通信网络的建设和维护;负责全市人影相关文稿拟定、档案资料管理;负责起草气象灾害应急工作的相关文件,做好档案管理。

  (五)针对气象灾害应急中出现的各种突发状况,组织研究,提出可行性建议;编制或修订气象灾害应急预案或气象灾害风险区划,检查督办气象灾害应急措施落实情况。

  (六)开展气象灾害易发区及重点单位的安全检查,及时提出改进建议;管理气象灾害信息预警平台;组织开展气象防灾减灾科普宣传;开展气象灾害调查与核实上报工作。

  (七)承办上级和本级人民政府交办的其他事项。

  2013年3月,县编制委员会成立京山县气象灾害防御办公室与本单位合署办公,一套班子,两块牌子,2018年9月更为京山市人工影响天气办公室(京山市防雷检测所)。

  二、内设机构

  人影办现有实际在岗职工4人,现由市气象局负责管理,无内设机构。

  二、2019年主要工作任务

  1、落实国家气象灾害防御规划,加强人影管理工作,制定人影工作计划。

  2、根据建设新农村需求,继续开展人工增雨作业。

  3、充分依靠气象现代化建设成果,加强人影科技创新和人才培训;

  4、严格执行人工影响天气安全管理规章制度,加强安全管理;

  5、完善气象灾害防御,加强人工影响天气应急响应工作。

  6、完成市委、市政府交付的其他工作。

  第二部分  人影办 2019年部门预算编制说明

  一、部门预算收支情况总体说明

  2019年,市人工影响天气办公室(部门)预算总收入39.9万元,总支出39.9万元,全年收支平衡。

  二、部门预算收入情况说明

  2019年部门收入全口径39.99万元,其中:一般公共预算财政拨款收入39.99万元,比上年减少57.58万元,①经费拨款增加减少57.58万元,减少主要原因是:

  1、人员支出35.59万元,比上年减少7.58万元,减少主要原因:人员减少,2018年退休一人,2019年将再退休一人。

  2、日常公用支出4.4万元,与上年比无变化。

  3、项目支出0万元,比上年减少50万元。下降原因:今年我单位无非税项目。

  三、部门预算支出情况说明

  2019年部门预算支出全口径39.99万元,同上年相比减少57.58万元。其中:经费拨款基本支出39.99万元,项目支出0万元。

  基本支出减少万元,原因是:

  1、人员支出35.59万元,比上年减少7.58万元。 减少主要原因:人员减少,2018年退休一人,2019年将再退休一人。

  2、日常公用支出4.4万元,与上年比无变化。

  3、项目支出0万元,比上年减少50万元。下降原因:今年我单位无非税项目。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  2019年财政拨款收入39.99万元,比上年减少57.58万元。其中:

  1、基本支出39.99万元。用于单位人员和公用支出。其中:

  (1)工资福利支出35.59万元,用于单位人员工资和社会保障缴费。

  (2)商品和服务支出4.4万元,用于单位运行日常开支。

  2019年财政拨款支出39.99万元,比上年减少57.58万元。其中:

  1、基本支出39.99万元。用于单位人员和公用支出。其中:

  (1)工资福利支出35.59万元,用于单位人员工资和社会保障缴费。

  (2)商品和服务支出4.4万元,用于单位运行日常开支。

  五、政府性基金预算支出情况说明

  本部门无政府性基金预算财政拨款,因此政府性基金预算支出表无数据。

  六、财政拨款“三公”经费支出情况说明

  2019年“三公”经费预算为0.4万元,同2018年“三公”经费预算数相比,无变化。其中:

  (1)因公出国(境)费用支出预算为0万元。

  (2)公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元。

  (3)公务接待费支出预算为0.4万元,其中,接待批次8次,接待人数50人。

  七、政府采购安排情况说明

  今年我单位无非税收入项目。

  八、名词解释

  1.基本支出:指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。其中:人员支出包含工资及津贴,公用支出包含办公费、印刷费、水电费、邮电费、接待费、会议费、培训费等。

  2. 一般公共服务:反映政府提供一般公共服务的支出。

  3. “三公”经费是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中:因公出国出境经费主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。公务用车购置及运行维护费主要用于公务车辆的购置、保险费、燃料费、维修费、过路过桥费、公务车租用费等支出。

附件:2019年京山市人工影响天气办公室预算公开表.xls
文件类型: .xls a4128f6d9d4921c518c95b1a810fde69.xls (57.50 KB)

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