2019年交通运输局部门预算
信息来源:市交通运输局  发布时间:2019-01-21 16:31:32  阅读: 字体:

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  1.主要职责及内设机构
  2.2019年主要工作任务
  3.2019年部门预算编制情况及说明
  4.2019年交通运输系统部门预算公开表
  5.名词解释
  一、主要职责及内设机构
  (一)主要职责
  1.贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的方针、政策和法规。
  2.组织拟订地方性交通运输发展战略、产业政策和规范性文件,指导全市交通运输行政执法和行业有关体制改革工作。
  3.负责全市交通运输行业管理,承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作,承担交通运输行业统计工作。
  4.拟订全市公路、水路等行业发展规划。参与拟订物流业发展战略和规划,拟订有关政策和标准并监督实施。
  5.负责全市道路、水路运输市场监管。指导全市城乡客运及有关设施的规划和管理工作,负责地方水上交通安全的监督管理。
  6.负责全市公路、水路建设和养护市场监管。制定公路、水路工程建设和养护相关制度、规范性文件并监督实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。
  7.拟订全市公路、水路固定资产投资规模和建设项目,编制年度计划和县财政性交通投资预算,对县政府投资的交通固定资产投资项目进行监督管理。拟订全市公路、水路有关规费征收、管理的政策并监督实施。
  8.指导全市公路、水路运输应急管理工作,负责全市在建高速公路协调管理工作,承担国防动员和交通战备有关工作。
  9.负责全市交通运输信息化建设,指导全市公路、水路行业科技、环保、节能减排工作。
  10.承办上级交办其他事项。
  (二)机构设置
  据上述职责,京山县交通运输局设有内设六股一室,分别为办公室、财务审计股、计划建设股、监察室(政工人事股)、安全监督股、综合运输股、政策法规股。
  (三)内设机构
  根据上述职责,市交通运输局设6个内设机构,分别为
  1、办公室
  负责调研、文电、会务、机要、档案、信息、史志、办公自动化等机关日常运转工作;承担综合性报告、请示、文件起草和政务公开、保密、信访、政务值守、督促检查和综合协调等工作;组织办理人大代表建议、政协委员提案;负责局机关和局直单位综合治理工作;负责宣传工作。指导机关后勤服务等工作。
  2、财务审计股
  指导全市交通系统财务管理和内部审计工作,组织拟定财务和审计管理内部制度并监督实施;拟定全市公路、水路有关规费征收、管理的政策并监督实施;负责政府投资交通重点工程建设项目资金的管理和监督;承担部门预算、政府采购、投资融资、银行信贷等有关管理工作;承担局及局直属单位财务、资产监管和内部审计工作。
  3、政策法规股
  组织开展交通运输政策研究,指导有关体制改革工作;组织拟定交通运输有关规范性文件;承担交通运输系统的法制教育和培训工作;指导和承担公路、水路交通行政执法、执法监督和有关行政复议、行政诉讼工作;指导交通企业改制、改革工作;指导行业节能减排工作;承担交通行政审批制度改革有关工作。
  4.综合运输股
  承担涉及综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制全市综合运输系统规划;组织编制全市公路、水路行业中长期发展规划,参与拟定物流业发展战略和规划;拟定交通运输物流政策、标准和规范性文件并监督实施,按规定承担物流市场有关管理工作;拟定全市道路、水路运输有关政策、制度、标准、规范并监督实施;负责全市运输统计工作;负责全市道路、水路客货运输及驾驶员培训等相关辅助业的行业管理;指导全市城乡客运及有关设施的规划和管理;指导路政、运政管理工作;按规定组织协调国家重点物资紧急客货运输。协调铁路客货运输相关工作。
  5.安全监督股
  负责全市交通行业安全监督管理工作;拟定全市公路、水路安全生产政策和应急预案并监督实施;指导有关安全生产和应急处置体系建设;负责监督指导全市港口、水上交通安全监督管理及船舶检验工作;组织协调公路、水路有关工程建设安全生产监督管理工作;依法组织或参与重大突发事件的协调处置和有关事故的调查处理工作。
  6.计划建设股(交通战备股)
  拟订全市公路、水路固定资产投资规模、建设项目,编制年度计划,对市政府投资的交通固定资产投资项目进行监督管理;拟订全市交通建设和养护市场、工程质量等相关制度和规范性文件并监督实施;负责重点交通建设项目的前期工作;按规定负责全市交通工程建设项目的招标投标、工程造价、施工许可、竣工验收等工作,指导全市交通建设和养护技术管理工作。指导农村公路建设管理有关工作;承担港口岸线使用审查、审批工作;负责交通运输行业投资统计工作;指导全市公路、水路行业环境保护和利用外资工作;负责管理重大科技攻关项目、新技术引进、开发和科技成果鉴定、推广、应用。承担国防动员和交通战备有关工作。
  二、2019年主要工作任务
  2019年,全市交通运输工作总体思路是:
  1、推进全面从严治党向纵深发展。坚持和加强党的全面领导是夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利的根本保证和本质特征。
  2、大力推进交通重点工程建设。2019年,计划实施重点项目3个,计划实施市乡改造15公里,自然村通畅计划40公里,提档升级150公里。总投资50908万元。
  3、推进城乡交通服务均衡。围绕精准扶贫和乡村振兴战略,以“四好农村路”为抓手,推动农村交通环境改善。协调争取乡镇人民政府将“四好农村路”作为重大民生工程,出台资金支持政策。交通运输部门给予资金奖补、技术指导。
  4、标本兼治推进公路治超。按照管源头、控路面、严执法、抓转型的总要求,继续结合矿山环境综合整治行动,统筹推进治超治矿,引导超限超载车辆从公路退出。
  5、持续行业治理能力。继续开展打非治违,深化客运市场整治,推进常态化管理。
  6、提升安全保障能力。继续做好本系统信访维稳工作,重要敏感时期要围绕“六个严防发生”和“四不”工作目标,做好矛盾化解。
  7、坚持产业优先,打赢交通扶贫攻坚战。按照六个精准脱贫要求,以深度贫困地区和深度贫困人口为重点,充分发挥交通部门职能,围绕产业培育、保障提速、易地搬迁、基础设施改善、能力提升、整村推进等六大行动,借力乡村振兴战略,推进交通扶贫。
  三、2019年部门预算编制情况及说明
  2019年,市交通运输局(部门)预算总收入4210.22万元,总支出4210.22万元,全年收支平衡。
  1、预算总收入情况说明
  预算总收入4210.22万元,其中:财政拨款收入3003.47万元,占预算总收入的71.33%,其他收入1206.75万元,占预算总收入的28.66%。比2018年2226.70万元增加1983.52万元,增幅89.08%。增幅原因:本年将本级财政配套的农村公路养护资金、农村公路路网规划、农村公路安全生命防护等项目资金纳入部门预算。
  2、预算总支出情况说明
  预算总支出4210.22万元,其中:基本支出1773.07万元,占本年支出的42%;项目支出2437.15万元,占本年支出的58%。比2018年2226.70万元增加1983.52万元,增幅89.08%。增幅原因:本年将本级财政配套的农村公路养护资金、农村公路路网规划、农村公路安全生命防护等项目资金纳入部门预算。
  3、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
  财政拨款安排三公经费预算支出68.32万元,比2018年75.94万元减少7.62万元,减幅10%。其中:
  (1)因公出国出境经费预算0万元,与 2018年持平。
  (2)公务接待费预算16.54万元,比2018年16.84万元减少0.3万元,降幅1.78%。
  (3)公务用车购置及运行维护费预算51.78万元,比2018年59.10万元减少7.32万元,减幅12.39%。其中:公车车辆购置费0元,与2018年持平;公务用车运行维护费51.78万元,比2018年59.10万元减少7.32万元,减幅12.39%。
  三公经费增减原因:一是公务接待费减少。本部门严格执行中央、省、市《党政机关厉行节约反对浪费条例》的精神,规范支出审批程序,从简减少公务活动。二是减少公务用车运行维护费。
  4、机关运行经费预算情况说明
  财政拨款安排机关运行经费预算支出18.3万元,比2018年18.3万元持平。
  5、政府采购经费预算情况说明
  财政拨款安排政府采购经费预算支出1272.86万元,比2018年940.2万元增加332.66万元,增幅35.38%。增幅原因为本年增加本级财政配套的农村公路养护项目资金,增加政府购买服务预算。
  6、重点项目预算的绩效目标和绩效评价结果情况
  2019年,本级预算安排市交通运输局全部门项目支出2446.15万元,其中重点项目2个,主要是县乡村公路养护资金1182.75万元;农村公路安全生命防护经费126万元。根据市级预算绩效目标管理办法的规定,结合我局本部门职责和事业发展要求,对预算安排的所有项目都设定了绩效目标。设定的绩效目标能清晰反映项目资金的预期产出和效果,并以相应的绩效指标予以细化、量化。在项目预算执行中,我局将按照绩效目标开展绩效监控和绩效自评,确保项目资金运行状况良好,实现预期绩效目标。
  7、本部门无政府性基金预算财政拨款,因此政府性基金预算支出表无数据。
  四、2019年交通运输部门预算公开表(详见附件)
  五、名词解释
  1、基本支出:指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。其中:人员支出包含工资及津贴,公用支出包含办公费、印刷费、水电费、邮电费、接待费、会议费、培训费等。
  2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  3、“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中:因公出国出境经费主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。公务用车购置及运行维护费主要用于公务车辆的购置、保险费、燃料费、维修费、过路过桥费、公务车租用费等支出。附件2:2019年交通部门预算公开表.xls
文件类型: .xls 2bd3f2d7f64fe94f65c43d5ba0c352dc.xls (48.00 KB)

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