县审计局职责和机构职能
信息来源:县审计局  发布时间:2017-08-15 08:21:42  阅读: 字体:


主要职能
(一)主管、统筹发展、组织协调全县审计业务工作。负责对县级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,维护县级财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障国民经济和社会健康发展。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。
(二)贯彻实施审计法律法规和方针政策,参与拟订有关地方性法规、县政府规章草案,制定审计执法、审计管理制度办法并监督执行。制定并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规划,制定并组织实施年度审计计划。
(三)向县长提交年度县级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受县政府委托向县人大常委会提出县级预算执行和其他财务收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告。向县政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向县政府有关部门和乡镇政府通报审计情况和审计结果。
(四)根据《审计法》的规定,直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定、向有关主管机关提出处理处罚的建议或移送有关部门追究相应责任:
1.县级各部门财政预算执行情况和决算以及其他财政收支。
2.事业单位和使用财政资金的其他组织的财务收支。
3.乡镇政府预算的执行情况、决算和其他财政收支,财政转移支付资金。
4.县属国有企业、国有资本占控股或主导地位的县属企业和金融机构的资产、负债和损益。
5.县投资和以县投资为主的建设项目的预算的执行情况和决算。
6.县政府部门、乡镇政府管理和其他单位受县政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。
7.国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。
8.其他法律法规规定应由县审计局进行审计的其他事项。
(五)对党政机关和企事业单位领导干部进行经济责任审计监督、开展领导干部自然资源资产离任审计。
(六)组织实施对贯彻执行国家财经方针政策和宏观调控措施情况的行业审计、专项审计和审计调查,组织对稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等政策措施落实情况进行审计,组织实施对县财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与县财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。
(七)依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或县政府裁决中的有关事项。协助配合有关部门查处重大经济案件。
(八)指导和监督内部审计工作。组织全县审计专业培训,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。
(九)加快审计云计算、大数据综合分析平台建设步伐,全面推行数字化联网审计。
(十)对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计监督全覆盖。
(十一)协助做好领导干部经济责任审计问责工作。
(十二)承办上级交办的其他事项。
 
二级单位
京山县经济责任审计局
一、主要职能
(一)编制经济责任审计届度规划、年度计划,建立审计对象数据库;
(二)根据《审计法》和中共中央办公厅、国务院办公厅《关于完善审计制度若干重大问题的框架意见》(中办发〔2015〕58号)、《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》(中办发〔2010〕32号)规定,按照干部管理权限,受县委、县政府指令和领导干部任免管理机关的安排、要求和委托,对领导干部任中、任期届满,或者任期内办理调任、转任、轮岗、免职、辞职、退休等依法实施经济责任审计全覆盖。
(三)按时保质完成所安排的经济责任审计工作;调查、收集有关工作情况,向县委、县政府、市经济责任审计工作领导小组、县经济责任审计工作领导小组汇报,并提出有关建议。
(四)负责起草有关经济责任审计工作管理制度、规定和办法,收集、整理、上报工作信息和情况。
(五)根据县经济责任审计工作领导小组审定的工作计划,编制实施方案并负责落实。
(六)对移交纪检、监察和检察机关的案件和被审计
单位采纳审计意见、执行审计决定进行跟踪督办,并在一定范围内公告经济责任审计结果利用情况及违纪违法案件的查处情况。
(七)负责领导干部自然资源资产离任审计工作。
(八)负责领导干部离任经济事项交接审核工作。
(九)协助做好领导干部经济责任问责工作。
(十)承办上级审计机关下达的其他事项。
二、内设机构根据上述职责,县经济责任审计局设6个职能股室:办公室、综合股、审计一股、审计二股、审计三股、审计四股。
三、人员编制和领导职数
县经济责任审计局事业编制23名。其中领导职数正职1名,副职3名;内设机构中层领导职数正职6名,副职8名。其人员经费纳入县财政全额预算。
京山县政府投资审计局
一、主要职能
(一)编制政府投资审计届度规划、年度计划,建立政府投资项目数据库;
(二)负责全县政府投资项目审计监督的统一组织、协调、管理、实施;
(三)负责对县直重大政府投资项目的概预算执行情况、年度预算执行情况、年度决算情况、项目竣工决算情况,招投标管理、计划执行、工程管理、资金管理以及与建设项目直接相关的建设、勘察、设计、施工、监理、采购、供货等单位的财务收支直接进行审计;
(四)负责组织政府投资项目专项审计和审计调查;
(五)依据政府投资项目审计计划,根据工作需要,委托社会中介机构或聘请专业人员参与协审,并对其质量进行监督;
(六)负责完成上级审计机关下达的审计工作任务。
二、内设机构
根据上述职责,县政府投资审计局设5个股:综合股、复核股、审计一股、审计二股、审计三股。
三、人员编制和领导职数
县政府投资审计局事业编制10名,其中领导职数正职1名(由县审计局1名副局长兼任),副职2名;内设机构中层领导职数正职5名,副职2名。其人员经费纳入县财政全额预算。

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